|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3892-620-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-06-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEJORAMIETO SALA CUNA RAYITO DE SOL, DAEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
|
|
R.U.T. |
69.160.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
RIOSECO 550 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
|
|
R.U.T. |
69.160.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
RIOSECO 550 |
|
Comuna |
Lebu
|
|
Impuesto |
1493554,47 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RIOSECO 550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CONSTRUCTORA CJ |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA CJ SPA
|
|
R.U.T. |
77.406.192-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CONSTRUCTORA CJ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | MEJORAMIETO SALA CUNA RAYITO DE SOL. | MEJORAMIETO SALA CUNA RAYITO DE SOL. |
$ 7.860.813,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.860.813
|
$ 7.860.813
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.860.813
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.493.554
|
|
$ 9.354.367
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.