Orden de Compra. Nº3892-697-SE24 "MATERIALES PARA TRABAJO EVENTO ARTISTICO "ALEGORÍA A LATINOAMERICA""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-697-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJO EVENTO ARTISTICO "ALEGORÍA A LATINOAMERICA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra RIOSECO 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012/FONDOS EDUCACIÓN del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 45198,34
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial JOM
Razón Social COMERCIALIZADORA JAVIER ONATE MERINO E.I.R.L.
R.U.T. 76.397.209-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial JOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121630
Kit de grapadora1UnidadENGRAPADORA ET-19 TRUPER.ENGRAPADORA ET-19 TRUPER. $ 30.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.850 $ 30.850
44122107
Grapas2UnidadGRAPAS 3/8 TRUPER.GRAPAS 3/8 TRUPER. $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
53141507
Broches6UnidadPACK BROCHES REDONDO PARA MALLA 25UPACK BROCHES REDONDO PARA MALLA 25U $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
31151804
Alambre para grapar4KitKIT ALAMBRE GALVANIZADO N° 18 1KKIT ALAMBRE GALVANIZADO N° 18 1K $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
60122504
Filtros de papel4RolloROLLO DE PAPEL ASFALTICO CORRUGADO 10/40.ROLLO DE PAPEL ASFALTICO CORRUGADO 10/40. $ 26.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.936 $ 104.936
15111503
Propileno3RolloROLLO DE PROPILENO TRENZADO 3mmX100mtsROLLO DE PROPILENO TRENZADO 3mmX100mts $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
Total Neto $ 237.886
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.198
TOTAL OC $ 283.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.