Orden de Compra. Nº3892-858-SE12 "material de oficina daem Lebu"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-858-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2012
Nombre de la Orden de Compra material de oficina daem Lebu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Rioseco 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 52396,87
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA
Razón Social MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA
R.U.T. 76.685.510-5
Sucursal MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1GlobalMATERIAL DE ESCRITORIO PARA DAEM LEBU MES MAYOMATERIAL DE ESCRITORIO PARA DAEM LEBU MES MAYO $ 275.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.773 $ 275.773
Total Neto $ 275.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.397
TOTAL OC $ 328.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.