Orden de Compra. Nº3895-90-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3895-33-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3895-90-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3895-33-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1958500 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
Comuna Futaleufú
Impuesto 48522,96
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERYVAL
Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS
R.U.T. 8.686.436-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERYVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTIJERAS GRANDES  $ 9.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.908 $ 18.908
47131816
Desodorantes2Unidad no definidaAROMATIZANTES (AUTOS)  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
12352310
Siliconas1Unidad no definidaPISTOLA DE SILICONA  $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
31201505
Cinta adhesiva de doble cara8Unidad no definidaSCOCH  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
46181504
Guantes protectores4Unidad no definidaGUANTES DE CUERO  $ 2.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.472 $ 10.472
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA BASURA EXTRAGRANDE   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaSILICONA TABLERO (AUTO)  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
44121506
Sobres estándar20Unidad no definidaSOBRES OFICIO  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
47131615
Escobillones4Unidad no definidaESCOBILLON  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
12131707
Encendedores2Unidad no definidaFOSFOROS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento10Unidad no definidaSTIF FIX 6 3 1  $ 14.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
60121148
Papel lustre50Unidad no definidaOPALINA  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
15111507
Gas ciudad6Unidad no definidaGAS DE COCINILLA  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386
31201505
Cinta adhesiva de doble cara4Unidad no definidaCINTA DE PAPEL 3 DE 1134 1 DE 1639  $ 5.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.164 $ 20.164
Total Neto $ 255.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.523
TOTAL OC $ 303.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.