Orden de Compra. Nº
3895-90-TD25
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3895-33-FTD25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3895-90-TD25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3895-33-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1958500 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
Comuna
Futaleufú
Impuesto
48522,96
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERYVAL
Razón Social
WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS
R.U.T.
8.686.436-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERYVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
2
Unidad no definida
TIJERAS GRANDES
$ 9.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.908
$ 18.908
47131816
Desodorantes
2
Unidad no definida
AROMATIZANTES (AUTOS)
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
12352310
Siliconas
1
Unidad no definida
PISTOLA DE SILICONA
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
8
Unidad no definida
SCOCH
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
46181504
Guantes protectores
4
Unidad no definida
GUANTES DE CUERO
$ 2.618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.472
$ 10.472
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
BOLSA BASURA EXTRAGRANDE
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100
$ 100
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad no definida
SILICONA TABLERO (AUTO)
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
44121506
Sobres estándar
20
Unidad no definida
SOBRES OFICIO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
47131615
Escobillones
4
Unidad no definida
ESCOBILLON
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.916
$ 9.916
12131707
Encendedores
2
Unidad no definida
FOSFOROS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
10
Unidad no definida
STIF FIX 6 3 1
$ 14.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.000
$ 141.000
60121148
Papel lustre
50
Unidad no definida
OPALINA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
15111507
Gas ciudad
6
Unidad no definida
GAS DE COCINILLA
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.386
$ 16.386
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
4
Unidad no definida
CINTA DE PAPEL 3 DE 1134 1 DE 1639
$ 5.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.164
$ 20.164
Total Neto
$ 255.384
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.523
TOTAL OC
$ 303.907
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.