Orden de Compra. Nº3896-136-SE18 "REGULARIZA MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3896-136-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-60-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 8526,04936
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
R.U.T. 13.890.013-4
Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaTERCIADO 9MMTERCIADO 9MM $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaESMALTE SINTETICO ROJO, VERDEESMALTE SINTETICO $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.287 $ 19.286
31151502
Cuerda de poliéster2Unidad no definidaOVILLO DE PITAOVILLO DE PITA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
60121236
Pinceles1Unidad no definidaPINCEL N°14PINCEL N°14 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
60121236
Pinceles1Unidad no definidaPINCEL N°16PINCEL N°16 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidaAGUARRASAGUARRAS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE SINTETICO NEGROESMALTE SINTETICO NEGRO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 1/2BROCHAS 1/2 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
31162003
Clavos de acabado1kilogramoCLAVOS 2"CLAVOS 2" $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
Total Neto $ 44.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.526
TOTAL OC $ 53.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.