Orden de Compra. Nº
3896-136-SE18
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REGULARIZA MATERIALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3896-136-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
REGULARIZA MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3897-60-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
8526,04936
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Razón Social
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
R.U.T.
13.890.013-4
Sucursal
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad no definida
TERCIADO 9MM
TERCIADO 9MM
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO ROJO, VERDE
ESMALTE SINTETICO
$ 6.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.287
$ 19.286
31151502
Cuerda de poliéster
2
Unidad no definida
OVILLO DE PITA
OVILLO DE PITA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
60121236
Pinceles
1
Unidad no definida
PINCEL N°14
PINCEL N°14
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
60121236
Pinceles
1
Unidad no definida
PINCEL N°16
PINCEL N°16
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad no definida
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO NEGRO
ESMALTE SINTETICO NEGRO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 1/2
BROCHAS 1/2
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
31162003
Clavos de acabado
1
kilogramo
CLAVOS 2"
CLAVOS 2"
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
Total Neto
$ 44.874
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.526
TOTAL OC
$ 53.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.