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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3896-817-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
87709 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
banderas de paises |
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Razón Social |
FRANCISCO ANTONIO TRUJILLO BERNAL
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R.U.T. |
9.094.029-5 |
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Sucursal |
banderas de paises |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(1)
; SERVICIO POR $ 100.000(6)
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$ 615.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 615.500
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$ 615.500
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Total Neto
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$ 615.500
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Descuento
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$ 153.875
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.709
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 549.334
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.