Orden de Compra. Nº3897-1014-SE13 "MATERIALES VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-1014-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 17115,96342
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte5GalónPINTURA LATEXPINTURA LATEX $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.588
31211502
Pinturas de base acuosa2GalónESMALTE SINTETICOESMALTE SINTETICO $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
23151901
Cortadores4UnidadCORTAPAPELCORTAPAPEL $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
60121502
Rotuladores de base disolvente6UnidadPLUMONES NEGROSPLUMONES NEGROS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
14121504
Papel para embalaje4UnidadCINTA DE EMBALAJECINTA DE EMBALAJE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 5"BROCHAS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445
60123201
Cintas de papel8UnidadCINTA DE PAPEL ENGOMADOCINTA DE PAPEL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadPINTURA SPRAYPINTURA SPRAY $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
31162309
Estantes de montaje4UnidadRUEDAS CHICASRUEDAS CHICAS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
31162003
Clavos de acabado1kilogramoCLAVOS 1"CLAVOS 1" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
26121522
Alambre desnudo1RolloALAMBRE DULCEALAMBRE DULCE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 90.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.116
TOTAL OC $ 107.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.