Orden de Compra. Nº3897-159-SE16 "SEMANA DE FUTA 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-159-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2016
Nombre de la Orden de Compra SEMANA DE FUTA 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3897-3-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 1436,97
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERYVAL
Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS
R.U.T. 8.686.436-3
Sucursal FERYVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETAS ALOGENASAMPOLLETAS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
Total Neto $ 7.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.437
TOTAL OC $ 9.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.