Orden de Compra. Nº3897-187-SE19 "MATERIALES DE CONSTRUCCION EL CHUCAO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-187-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION EL CHUCAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3896-3-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 105942,4686
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121602
Brea6GalónCARBONILEOCARBONILEO $ 7.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.196 $ 47.193
31162006
Clavos de alambre1CajaCLAVOS 5" CAJA X 25 KGS.CLAVOS $ 20.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.122 $ 20.122
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS 4"BROCHAS $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032 $ 16.034
11121604
Madera de coníferas140UnidadPINO VERDE IMPREGNADO 2 X 4 X 3,20PINO $ 2.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.480 $ 389.411
11121604
Madera de coníferas15UnidadPINO VERDE IMPREGNADO 4 X 4 X3,20PINO $ 5.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.825 $ 84.832
Total Neto $ 557.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.942
TOTAL OC $ 663.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.