Orden de Compra. Nº3897-204-SE13 "MATERIALES DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-204-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3897-38-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 6594,0811
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERYVAL
Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS
R.U.T. 8.686.436-3
Sucursal FERYVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadDESINFECTANTE LISOFORMDESINFECTANTES $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORTPAPEL HIGIENICO $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONES PLASTICOSESCOBILLONES $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
47121812
Raspadores de limpieza4UnidadVIRUTILLASVIRUTILLAS $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCIFCIF $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244
47131803
Desinfectantes domésticos5LitroCLORO DOS LITROSCLORO $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855 $ 2.857
47121701
Bolsas de basura4PaqueteBOLSAS BASURA GRANDES BOLSAS BASURA $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.780 $ 13.781
Total Neto $ 34.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.594
TOTAL OC $ 41.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.