|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3897-222-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PLAYA EL CHUCAO - CABONILEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
|
|
R.U.T. |
69.231.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
|
|
R.U.T. |
69.231.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
|
Comuna |
Futaleufú
|
|
Impuesto |
34789,8208 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL |
|
Razón Social |
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
|
|
R.U.T. |
13.890.013-4 |
|
Sucursal |
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30121602
| Brea | 15 | Galón | CARBONILEO | CARBONILEO |
$ 10.504,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 157.560
|
$ 157.560
|
31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHAS 3" | BROCHAS |
$ 1.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.920
|
$ 10.924
|
23131703
| Discos de cabbing | 6 | Unidad | DISCO CORTE 7" | DISCO CORTE |
$ 1.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.086
|
$ 10.084
|
23131703
| Discos de cabbing | 6 | Unidad | DISCO CORTE 41/2" | DISCO CORTE |
$ 756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.536
|
$ 4.536
|
|
|
Total Neto
|
$ 183.104
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.790
|
|
$ 217.894
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.