Orden de Compra. Nº
3897-225-SE11
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REGULARIZA INSUMOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3897-225-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
REGULARIZA INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3897-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
16264,947663
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO FLORES
Razón Social
SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T.
3.291.641-4
Sucursal
SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151507
Bombillas o pajillas para beber
1
Unidad no definida
BOMBILLAS
BOMBILLAS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
QUESO
QUESO
$ 2.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.076
$ 2.076
25132002
Globos de aire caliente
8
Bolsa
GLOBOS
GLOBOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
50131606
Huevos frescos
20
Unidad
HUEVOS
HUEVOS
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
50202303
Jugos y néctar concentrados
40
Unidad
JUGOS X 1,5 LT YUZ
JUGOS X 1,5 LT
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.613
50202309
Bebida energética o deportiva
5
Unidad
GATORADE
GATORADE
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.571
Agua mineral
48
Unidad
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.128
$ 16.134
Bebidas
12
Unidad
BEBIDAS X 1.5 LTS
BEBIDAS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
CAFE CHICO
CAFE
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Paquete
VIENESAS
VIENESAS
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.655
$ 3.655
12131706
Cerillas
1
Paquete
FOSFOROS
FOSFOROS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.496
Total Neto
$ 85.605
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.265
TOTAL OC
$ 101.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.