Orden de Compra. Nº3897-225-SE11 "REGULARIZA INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-225-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2011
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3897-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 16264,947663
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO FLORES
Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T. 3.291.641-4
Sucursal SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151507
Bombillas o pajillas para beber1Unidad no definidaBOMBILLASBOMBILLAS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
50131801
Queso natural1Unidad no definidaQUESOQUESO $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.076 $ 2.076
25132002
Globos de aire caliente8BolsaGLOBOSGLOBOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
50131606
Huevos frescos20UnidadHUEVOSHUEVOS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
50202303
Jugos y néctar concentrados40UnidadJUGOS X 1,5 LT YUZJUGOS X 1,5 LT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613
50202309
Bebida energética o deportiva5UnidadGATORADEGATORADE $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
Agua mineral48UnidadAGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.128 $ 16.134
Bebidas12UnidadBEBIDAS X 1.5 LTSBEBIDAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
50201709
Café instantáneo1TarroCAFE CHICOCAFE $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1PaqueteVIENESASVIENESAS $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655
12131706
Cerillas1PaqueteFOSFOROSFOSFOROS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.496
Total Neto $ 85.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.265
TOTAL OC $ 101.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.