Orden de Compra. Nº3897-235-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3897-165-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-235-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3897-165-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación pedro aguirre cerda 271
Comuna Futaleufú
Impuesto 4168,8204
Dirección de Envío de la Factura pedro aguirre cerda 271
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tienda Newen Tromü
Razón Social COMERCIAL NEWEN TROMÜ SPA
R.U.T. 77.229.432-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tienda Newen Tromü
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva5Unidad no definidaGOMA EVAGOMA EVA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2Unidad no definidaCINTA DOBLE FAZCINTA DOBLE FAZ $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
11121801
Cáñamo1Unidad no definidaCAÑAMOCAÑAMO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute2Unidad no definidaARPILLERAARPILLERA $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
12352310
Siliconas10UnidadSILICONA EN BARRASILICONA EN BARRA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
27112717
Pistolas de calor1UnidadPISTOLA DE SILICONAPISTOLA DE SILICONA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
14121503
Cartulina2UnidadCARTULINA DOBLE FAZCARTULINA DOBLE FAZ $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 21.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.169
TOTAL OC $ 26.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.