|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3897-243-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FLETES PUERTO MONTT-FUTALEUFU Fact. 7227 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3897-10-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Futaleufu
|
|
R.U.T. |
69.231.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
|
Comuna |
Futaleufú
|
|
Impuesto |
169290 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Americanos |
|
Razón Social |
Sociedad Comercial Americanos Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.002.980-7 |
|
Sucursal |
Americanos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad no definida | Transporte de materiales de construccion y carga en general segun guias Nº 4816 - 4833 - 4750. | Transporte de materiales de construccion y carga en general segun guias Nº 4816 - 4833 - 4750. |
$ 891.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 891.000
|
$ 891.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 891.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 169.290
|
|
$ 1.060.290
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.