Orden de Compra. Nº3897-283-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3897-204-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-283-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3897-204-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140587 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación pedro aguirre cerda 271
Comuna Futaleufú
Impuesto 54605,0044
Dirección de Envío de la Factura pedro aguirre cerda 271
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tienda Newen Tromü
Razón Social COMERCIAL NEWEN TROMÜ SPA
R.U.T. 77.229.432-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tienda Newen Tromü
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina100UnidadCARTULINAS Y PAPELOGRAFOSCARTULINAS Y PAPELOGRAFOS $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.681
44121618
Tijeras40UnidadTIJERAS MEDIANASTIJERAS MEDIANAS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.880 $ 66.891
44121704
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTALAPIZ PASTA $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.400 $ 45.378
60123601
Pegamento de purpurina40UnidadPEGAMENTO EN BARRAPEGAMENTO EN BARRA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.880 $ 66.891
60121211
Pintura acrílica escolar20UnidadSET DE PINTURA ACRILICA 12 COLORES Y PINCELSET DE PINTURA ACRILICA 12 COLORES Y PINCEL $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.560 $ 66.555
Total Neto $ 287.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.605
TOTAL OC $ 342.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.