Orden de Compra. Nº3897-357-SE11 "DIA DE LA MADRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-357-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2011
Nombre de la Orden de Compra DIA DE LA MADRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3897-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 20522,34498
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO FLORES
Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T. 3.291.641-4
Sucursal SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161904
Flores secas12UnidadRAMOS DE FLORESRAMOS DE FLORES $ 1.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.328 $ 14.328
14111503
Papel pergamino23UnidadPAPEL ARROZPAPEL ARROZ $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.694 $ 8.697
52152102
Vasos para beber domésticos296UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.432 $ 12.437
60141012
Juguetes inflables222UnidadGLOBOSGLOBOS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.648 $ 18.655
50202304
Jugos y néctar envasados15UnidadJUGOS 1 LTJUGOS 1 LT $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.878
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos4PaqueteBOMBONESBOMBONES $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.723
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294
Total Neto $ 108.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.522
TOTAL OC $ 128.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.