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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3897-360-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
47064,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BJI SpA |
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Razón Social |
BJI INVERSIONES SPA
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R.U.T. |
78.333.599-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BJI SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121802
| Removedores | 4 | Bidón | REMOVEDOR DE SARRO 5 LTS CADA UNO | REMOVEDOR DE SARRO 5 LTS CADA UNO |
$ 11.175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.700
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$ 44.700
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46181504
| Guantes protectores | 5 | Caja | GUANTES QUIRURGICOS AZUL TALLA L | GUANTES QUIRURGICOS AZUL TALLA L |
$ 27.835,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.175
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$ 139.175
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47121802
| Removedores | 2 | Unidad | REMOVEDOR DE AGUA (LAMPAZO) | REMOVEDOR DE AGUA (LAMPAZO |
$ 9.278,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.556
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$ 18.556
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46181504
| Guantes protectores | 21 | Par | GUANTES STEELPRO NITRILO COLOR VERDE L | GUANTES STEELPRO NITRILO COLOR VERDE |
$ 2.156,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.276
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$ 45.276
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Total Neto
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$ 247.707
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.064
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$ 294.771
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.