Orden de Compra. Nº3897-379-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3897-272-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-379-TD26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3897-272-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 6800,081
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.037.847-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco20UnidadPANPAN $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y preparadas1SachetJAMONJAMON $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
50131801
Queso natural1Unidad no definidaQUESOQUESO $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.748 $ 4.748
50221202
Cereales en barra20UnidadBARRAS DE CEREALBARRAS DE CEREAL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
50201706
Café1TarroCAFECAFE $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1UnidadCHOCOLATECHOCOLATE $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
50171549
Hierbas secas1kilogramoYERBA MATEYERBA MATE $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.176 $ 6.176
Total Neto $ 35.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.800
TOTAL OC $ 42.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.