Orden de Compra. Nº
3897-398-SE11
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CHILE CRECE CONTIGO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3897-398-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
CHILE CRECE CONTIGO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3897-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
11974,8317
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO FLORES
Razón Social
SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T.
3.291.641-4
Sucursal
SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
20
Unidad
JUGOS NATURALES X 1 LTS.
JUGOS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
50202311
Bebidas
20
Unidad
BEBIDAS DE FANTASIA X 1,5 LTS.
BEBIDAS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.966
44122001
Archivadores de fichas
1
Unidad
ARCHIVADORES LOMO ANCHO
ARCHIVADORES
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
5
Unidad
BANDEJAS PLASTICAS
BANDEJAS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
94
Unidad
VASOS DESECHABLES
VASOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.948
$ 3.949
50201706
Café
2
Unidad
CAFE INSTANTANEO
CAFE
$ 2.567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.134
$ 5.134
50201706
Café
2
Unidad
TE BOLSITAS X 100 UN.
TE
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Paquete
GALLETAS DULCES Y SALADAS
GALLETAS
$ 474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.850
$ 11.842
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Resma
PAPEL FOTOCOPIA
PAPEL FOTOCOPIA
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.554
$ 6.555
Total Neto
$ 63.025
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.975
TOTAL OC
$ 75.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.