Orden de Compra. Nº3897-398-SE11 "CHILE CRECE CONTIGO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-398-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2011
Nombre de la Orden de Compra CHILE CRECE CONTIGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3897-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 11974,8317
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO FLORES
Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T. 3.291.641-4
Sucursal SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadJUGOS NATURALES X 1 LTS.JUGOS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
50202311
Bebidas20UnidadBEBIDAS DE FANTASIA X 1,5 LTS.BEBIDAS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.966
44122001
Archivadores de fichas1UnidadARCHIVADORES LOMO ANCHOARCHIVADORES $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
52152006
Bandejas o fuentes domésticas5UnidadBANDEJAS PLASTICASBANDEJAS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos94UnidadVASOS DESECHABLESVASOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.948 $ 3.949
50201706
Café2UnidadCAFE INSTANTANEOCAFE $ 2.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.134 $ 5.134
50201706
Café2UnidadTE BOLSITAS X 100 UN.TE $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
50181905
Galletas dulces o pastelitos25PaqueteGALLETAS DULCES Y SALADASGALLETAS $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.842
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaPAPEL FOTOCOPIAPAPEL FOTOCOPIA $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
Total Neto $ 63.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.975
TOTAL OC $ 75.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.