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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3897-41-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. CONSTR. GARITAS EL ESPOLON |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ERROR ENVALOR DE PRECIOS.- |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3897-60-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo Ohiggins 596 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
7101,6984 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL |
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Razón Social |
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
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R.U.T. |
13.890.013-4 |
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Sucursal |
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151505
| Membranas para techos | 2 | Rollo | PAPEL FIELTRO 10X40 | PAPEL FIELTRO |
$ 12.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.100
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$ 24.100
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31162005
| Clavos para tejados | 4 | kilogramo | CLAVOS ZINC 21/2" | CLAVOS ZINC |
$ 3.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.276
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$ 13.277
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Total Neto
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$ 37.377
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.102
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$ 44.479
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.