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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3897-48-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3897-18-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquisicion de materiales para construcion para escenografia. |
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Proveniente de Licitación
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3897-18-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Futaleufu
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6919,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
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R.U.T. |
13.890.013-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| Tablero de partículas | 2 | Plancha | Tablero de partículas | Plancha Masisa 10 mm |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.722
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$ 6.722
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31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | Rodillos de pintar | Rodillos esponja 5" |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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31211507
| Pinturas en aerosol | 1 | Unidad | Pinturas en aerosol | Pintura spray fosforecente blanco |
$ 2.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.059
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$ 2.059
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11121610
| Maderas duras | 20 | Pieza | Maderas duras | Pino 1" x 2" x 3,20 m |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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31162006
| Clavos de alambre | 5 | kilogramo | Clavos de alambre | Clavos 1" |
$ 824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.120
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$ 4.120
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Total Neto
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$ 36.421
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.920
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$ 43.341
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.