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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3897-522-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CAFETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3897-3-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo Ohiggins 596 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
1301,26003 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO FLORES |
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Razón Social |
SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
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R.U.T. |
3.291.641-4 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO FLORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201709
| Café instantáneo | 1 | Tarro | CAFE CRUZEIRO | CAFE |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.689
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$ 2.689
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | kilogramo | AZUCAR | AZUCAR |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630
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$ 630
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 3 | Paquete | GALLETAS DULCES | GALLETAS DULCES |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.134
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$ 1.134
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50181903
| Galletas simples saladas | 3 | Paquete | GALLETAS SALADAS | GALLETAS SALADAS |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.394
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$ 2.395
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Total Neto
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$ 6.849
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.301
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$ 8.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.