Orden de Compra. Nº3897-554-SE18 "BOTELLAS DE HIDRATACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-554-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2018
Nombre de la Orden de Compra BOTELLAS DE HIDRATACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-63-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 69621,4245
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Kraemer Maturana
Razón Social GABRIEL MARCELO KRAEMER MATURANA
R.U.T. 6.904.442-5
Sucursal Gabriel Kraemer Maturana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122002
Botellas de plástico150UnidadBOTELLAS DE HIDRATACIONBOTELLAS DE HIDRATACION $ 2.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.450 $ 366.429
Total Neto $ 366.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.621
TOTAL OC $ 436.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.