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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3897-569-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES OFICINA DOM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3897-11-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Futaleufu
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
9787,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO FLORES |
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Razón Social |
FLORES REYES SAMUEL
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R.U.T. |
3.291.641-4 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO FLORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 3 | Galón | PINTURA OLEO | PINTURA |
$ 12.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.563
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$ 37.563
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11121610
| Maderas duras | 10 | Unidad | MOLDURA MADERAS PILASTRAS 7,5 CM | MOLDURAS MADERA |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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11121610
| Maderas duras | 1 | Unidad | MOLDURA CUARTO RODON 22 MM | MOLDURAS MADERAS |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630
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$ 630
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 3 | Litro | AGUARAS | DILUYENTE |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.161
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$ 4.161
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31201515
| Cintas de papel | 2 | Rollo | CINTA ENGOMADA | CINTA ENGOMADA |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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31201610
| Colas | 1 | Frasco | COLA FRIA X 1/2 LTS. | ADHESIVO COLA |
$ 1.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.597
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$ 1.597
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Total Neto
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$ 51.511
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.787
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$ 61.298
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.