Orden de Compra. Nº3897-569-SE09 "MATERIALES OFICINA DOM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Futaleufu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-569-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3897-11-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Futaleufu
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 9787,09
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO FLORES
Razón Social FLORES REYES SAMUEL
R.U.T. 3.291.641-4
Sucursal SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónPINTURA OLEOPINTURA $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.563 $ 37.563
11121610
Maderas duras10UnidadMOLDURA MADERAS PILASTRAS 7,5 CMMOLDURAS MADERA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
11121610
Maderas duras1UnidadMOLDURA CUARTO RODON 22 MMMOLDURAS MADERAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroAGUARASDILUYENTE $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.161
31201515
Cintas de papel2RolloCINTA ENGOMADACINTA ENGOMADA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31201610
Colas1FrascoCOLA FRIA X 1/2 LTS.ADHESIVO COLA $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
Total Neto $ 51.511
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.787
TOTAL OC $ 61.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.