Orden de Compra. Nº3897-599-SE18 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-599-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-59-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 20023,4255
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.037.847-k
Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco70Unidad no definidaPAN FRESCOPAN FRESCO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas70Unidad no definidaJAMONJAMON $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
50131801
Queso natural70Unidad no definidaQUESO NATURALQUESO NATURAL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.706
50201711
Té instantáneo2CajaTE EN BOLSITASTE EN BOLSITAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
50101634
Fruta fresca1CajaPLATANOSPLATANOS $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA DE PAPELTOALLA DE PAPEL $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
48101903
Vasos de servicio100UnidadVASOS TERMICOS PLUMAVITVASOS TERMICOS PLUMAVIT $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
50221202
Cereales en barra70UnidadBARRAS DE CEREALBARRAS DE CEREAL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
50201706
Café1TarroCAFECAFE $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.328 $ 4.328
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
50131701
Leche o productos de mantequilla18LitroLECHE CHOCOLATELECHE CHOCOLATE $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.852 $ 12.857
Total Neto $ 105.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.023
TOTAL OC $ 125.409


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.