Orden de Compra. Nº
3897-650-SE10
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MATERIALES ESCENOGRAFIA TELETON
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3897-650-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ESCENOGRAFIA TELETON
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3897-3-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
18720,49537
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO FLORES
Razón Social
SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T.
3.291.641-4
Sucursal
SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol
4
Unidad
PINTURA SPRAY
PINTURA SPRAY
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.403
31151504
Cuerda de nilon
80
Metro Lineal
CORDON 2 X 1 MM
CORDON 2 X 1 MM
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.960
$ 36.974
31211506
Pinturas de látex
5
Galón
LATEX
LATEX
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.590
$ 20.588
31211910
Mitones
3
Par
GUANTES DE LANA
GUANTES DE LANA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
12352310
Siliconas
2
Unidad
SILICONA SIKA
SILICONA SIKA
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.596
$ 11.597
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
HUINCHA DE PAPEL
HUINCHA DE PAPEL
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
HUINCHAS AISLADORAS
HUINCHAS AISLADORAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 2"
BROCHAS 2"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 1"
BROCHAS 1"
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
27111704
Enchufes
15
Unidad
ENCHUFES VOLANTE
ENCHUFES VOLANTE
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.190
$ 8.193
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO 25 CM
RODILLO 25 CM
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO 18 CM
RODILLO 18 CM
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO 5 CM
RODILLO 5 CM
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
Total Neto
$ 98.529
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.720
TOTAL OC
$ 117.249
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.