Orden de Compra. Nº3897-650-SE10 "MATERIALES ESCENOGRAFIA TELETON"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-650-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCENOGRAFIA TELETON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3897-3-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 18720,49537
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO FLORES
Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T. 3.291.641-4
Sucursal SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadPINTURA SPRAYPINTURA SPRAY $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
31151504
Cuerda de nilon80Metro LinealCORDON 2 X 1 MMCORDON 2 X 1 MM $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.974
31211506
Pinturas de látex5GalónLATEXLATEX $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.588
31211910
Mitones3ParGUANTES DE LANAGUANTES DE LANA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA SIKASILICONA SIKA $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.597
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadHUINCHA DE PAPELHUINCHA DE PAPEL $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadHUINCHAS AISLADORASHUINCHAS AISLADORAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 1"BROCHAS 1" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27111704
Enchufes15UnidadENCHUFES VOLANTEENCHUFES VOLANTE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.193
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO 25 CMRODILLO 25 CM $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO 18 CMRODILLO 18 CM $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO 5 CMRODILLO 5 CM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
Total Neto $ 98.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.720
TOTAL OC $ 117.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.