Orden de Compra. Nº3897-656-SE11 "INSUMOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-656-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3897-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 31519,22312
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO FLORES
Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T. 3.291.641-4
Sucursal SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo4CajaTETE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
47131604
Escobas10UnidadESCOBASESCOBAS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.286
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
47131801
Limpiadores de suelos20UnidadVIRUTILLAS GRUESAS Y FINASVIRUTILLAS GRUESAS Y FINAS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCERA LIQUIDACERA LIQUIDA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCERA AMARILLACERA AMARILLA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445
47131816
Desodorantes10UnidadLISOFORMLISOFORM $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.487
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
14111704
Papel higiénico24UnidadPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.849
50201706
Café10TarroCAFE INSTANTANEOCAFE INSTANTANEO $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.130 $ 36.134
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20kilogramoAZUCARAZUCAR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSAS DE BASURABOLSAS DE BASURA $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.235
Total Neto $ 165.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.519
TOTAL OC $ 197.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.