Orden de Compra. Nº
3897-656-SE11
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INSUMOS VARIOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3897-656-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3897-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
31519,22312
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO FLORES
Razón Social
SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T.
3.291.641-4
Sucursal
SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
4
Caja
TE
TE
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.050
47131604
Escobas
10
Unidad
ESCOBAS
ESCOBAS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.286
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.924
47131801
Limpiadores de suelos
20
Unidad
VIRUTILLAS GRUESAS Y FINAS
VIRUTILLAS GRUESAS Y FINAS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Unidad
CERA LIQUIDA
CERA LIQUIDA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.445
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
CERA AMARILLA
CERA AMARILLA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.445
47131816
Desodorantes
10
Unidad
LISOFORM
LISOFORM
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.490
$ 18.487
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
14111704
Papel higiénico
24
Unidad
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.856
$ 5.849
50201706
Café
10
Tarro
CAFE INSTANTANEO
CAFE INSTANTANEO
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.130
$ 36.134
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
20
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
47121701
Bolsas de basura
15
Paquete
BOLSAS DE BASURA
BOLSAS DE BASURA
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.230
$ 13.235
Total Neto
$ 165.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.519
TOTAL OC
$ 197.410
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.