Orden de Compra. Nº3897-676-SE11 "IMPLEMENTACION FERIA ARTESANAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-676-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2011
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION FERIA ARTESANAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3897-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 24372,65527
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO FLORES
Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T. 3.291.641-4
Sucursal SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo5UnidadBLOCK DE DIBUJOBLOCK DE DIBUJO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.832
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10UnidadTEMPERA 12 COLORESTEMPERA 12 COLORES $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
60121226
Pinceles de acuarela44UnidadPINCELES DISTINTAS MEDIDASPINCELES $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.380 $ 17.395
50202310
Agua mineral72UnidadAGUA MINERAL C/SABORAGUA MINERAL C/SABOR $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.288 $ 36.302
49161604
Pelotas de tenis5PackPELOTAS DE TENISPELOTAS DE TENIS $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.588
50181905
Galletas dulces o pastelitos90PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.597
Total Neto $ 128.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.373
TOTAL OC $ 152.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.