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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3897-690-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES SALUDABLES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3897-52-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo Ohiggins 596 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
7312,58909 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERYVAL |
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Razón Social |
WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS
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R.U.T. |
8.686.436-3 |
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Sucursal |
FERYVAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 2 | Caja | PLATANOS | PLATANOS |
$ 12.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.042
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$ 25.042
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50202310
| Agua mineral | 5 | Bidón | AGUA MINERAL S/GAS X 6 LTS. | AGUA MINERAL S/GAS X 6 LTS. |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.245
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$ 9.244
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48101903
| Vasos de servicio | 100 | Unidad | VASOS DESECHABLES | VASOS DESECHABLES |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.202
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Total Neto
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$ 38.487
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.313
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$ 45.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.