Orden de Compra. Nº
3897-706-SE18
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MATERIALES ESCENOGRAFIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3897-706-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ESCENOGRAFIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3897-60-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
34623,05438
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Razón Social
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
R.U.T.
13.890.013-4
Sucursal
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Galón
PINTURA BLANCA
PINTURA BLANCA
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Galón
PINTURA AZUL
PINTURA AZUL
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
11121611
Tablero de partículas
10
Unidad
TERCIADO 9MM
TERCIADO 9MM
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.450
$ 134.454
60121236
Pinceles
2
Unidad
PINCEL Nª10
PINCEL Nª10
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
60121237
Mezclador de pintura
1
Unidad
MEZCLADOR
MEZCLADOR
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 3"
BROCHAS 3"
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 2"
BROCHAS 2"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
11121604
Madera de coníferas
8
Unidad
PINO 2X2
PINO 2X2
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.792
$ 14.790
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLOS 3"
RODILLOS 3"
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.942
$ 2.941
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Tarro
PINTURA CAFE
PINTURA CAFE
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Tarro
PINTURA ROJA
PINTURA ROJA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
11151502
Fibras de nilon
1
Rollo
HILO DE PESCAR
HILO DE PESCAR
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
Total Neto
$ 182.227
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.623
TOTAL OC
$ 216.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.