Orden de Compra. Nº3897-753-SE18 "INSUMOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-753-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-59-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 11393,66388
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.037.847-k
Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1CajaTE EN BOLSITASTE EN BOLSITAS $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815
50201709
Café instantáneo1TarroCAFECAFE $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.328 $ 4.328
52141523
Hervidores y teteras1UnidadHERVIDORHERVIDOR $ 23.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.521 $ 23.521
50131701
Leche o productos de mantequilla1BolsaLECHE EN POLVOLECHE EN POLVO $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.328 $ 4.328
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1TarroMILOMILO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50201710
Té de hierbas1kilogramoYERBA MATEYERBA MATE $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.076 $ 4.076
52152010
Termos domésticos1UnidadTERMOTERMO $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
52151507
Bombillas o pajillas para beber2UnidadBOMBILLA PARA MATEBOMBILLA PARA MATE $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
Total Neto $ 59.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.394
TOTAL OC $ 71.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.