Orden de Compra. Nº
3897-753-SE18
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INSUMOS VARIOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3897-753-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3897-59-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
11393,66388
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
R.U.T.
76.037.847-k
Sucursal
ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
1
Caja
TE EN BOLSITAS
TE EN BOLSITAS
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.815
$ 2.815
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
CAFE
CAFE
$ 4.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.328
$ 4.328
52141523
Hervidores y teteras
1
Unidad
HERVIDOR
HERVIDOR
$ 23.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.521
$ 23.521
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Bolsa
LECHE EN POLVO
LECHE EN POLVO
$ 4.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.328
$ 4.328
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
1
Tarro
MILO
MILO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50201710
Té de hierbas
1
kilogramo
YERBA MATE
YERBA MATE
$ 4.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.076
$ 4.076
52152010
Termos domésticos
1
Unidad
TERMO
TERMO
$ 12.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.597
$ 12.597
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
52151507
Bombillas o pajillas para beber
2
Unidad
BOMBILLA PARA MATE
BOMBILLA PARA MATE
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
Total Neto
$ 59.967
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.394
TOTAL OC
$ 71.361
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.