Orden de Compra. Nº
3897-815-SE11
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INSUMOS MENORES OF.MUNICIPALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3897-815-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS MENORES OF.MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3897-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
31632,58187
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO FLORES
Razón Social
SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T.
3.291.641-4
Sucursal
SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
20
Caja
TE LIPTON
TE LIPTON
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.445
50201709
Café instantáneo
10
Unidad
CAFE INSTANTANEO
CAFE INSTANTANEO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Unidad
CERA LIQUIDA
CERA LIQUIDA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.420
$ 21.429
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Unidad
CERA AMARILLA
CERA AMARILLA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.168
14111703
Toallas de papel
24
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.272
$ 7.261
14111704
Papel higiénico
12
Unidad
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.928
$ 2.924
47121812
Raspadores de limpieza
20
Unidad
VIRUTILLA FINA Y GRUESA
VIRUTILLA FINA Y GRUESA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Unidad
LUSTRA MUEBLE
LUSTRA MUEBLE
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.145
$ 7.143
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LIMPIAVIDRIOS
LIMPIAVIDRIOS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
POET
POET
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
LISOFORM
LISOFORM
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.647
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CIF
CIF
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.870
$ 13.866
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
20
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
CLORO
CLORO
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.866
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA
BOLSAS DE BASURA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
Total Neto
$ 166.487
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.633
TOTAL OC
$ 198.120
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.