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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3897-902-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LETREROS DE OBRA EL CHUCAO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo Ohiggins 596 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
28310 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gabriel Kraemer Maturana |
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Razón Social |
GABRIEL MARCELO KRAEMER MATURANA
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R.U.T. |
6.904.442-5 |
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Sucursal |
Gabriel Kraemer Maturana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | LETREROS DE OBRA PROYECTO ZOIT DE ACUERDO A SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS ( LETRERO DE 3,60 X 1,50 MTS) PVC COLOR | LETREROS PUBLICITARIOS |
$ 149.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.000
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$ 149.000
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Total Neto
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$ 149.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.310
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$ 177.310
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.