Orden de Compra. Nº3897-927-SE17 "MATERIALES CTI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-927-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-52-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 80056,5
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA
R.U.T. 76.287.477-6
Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones20ParGUANTES VERDES RESISTORGUANTES VERDES RESISTOR $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211910
Mitones30ParGUANTES TALLA LGUANTES $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.890 $ 16.890
31211910
Mitones20ParGUANTES CABRITILLAGUANTES CABRITILLA $ 2.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.300 $ 41.300
31211910
Mitones3CajaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.445 $ 8.445
21101803
Aspersores de agua6UnidadBARREDORES DE AGUABARREDORES DE AGUA $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.940 $ 56.940
47131609
Magos para escobas o traperos4UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr3CajaMASCARILLAS DESECHABLESMASCARILLAS DESECHABLES $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
53111601
Zapatos de hombre4ParZAPATOS DE SEGURIDAD n°43=1, 41=2, 39=1ZAPATOS DE SEGURIDAD $ 11.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.960 $ 44.960
47131801
Limpiadores de suelos24UnidadLIMPIADOR LIQUIDO 900CCLIMPIADOR LIQUIDO 900CC $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO 1 LTCLORO 1 LT $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS DE BASURA 90X120BOLSAS DE BASURA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre10UnidadOVEROLES 6M,2XXL,2LOVEROLES $ 6.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.750 $ 68.750
Total Neto $ 421.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.056
TOTAL OC $ 501.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.