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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3897-939-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3897-60-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo Ohiggins 596 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
3831,928265 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL |
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Razón Social |
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
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R.U.T. |
13.890.013-4 |
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Sucursal |
JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27121704
| Uniones Hidráulicas | 1 | Unidad | SALIDA ESTANQUE PVC 3" | SALIDA ESTANQUE PVC |
$ 15.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.042
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$ 15.042
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30102403
| Varillas de hierro | 2 | Unidad | VARILLLAS HIERRO CONSTRUCCION 6 MM | VARILLAS HIERRO |
$ 1.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.942
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$ 2.941
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23171515
| Electrodos para soldar | 0,5 | kilogramo | ELECTRODOS 6011 | ELECTRODOS |
$ 4.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.185
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$ 2.185
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Total Neto
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$ 20.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.832
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$ 24.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.