Orden de Compra. Nº3897-94-SE26 "MATERIALES Y ART. PTROTECCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-94-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ART. PTROTECCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004130 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 67214,02
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial y ferretería laguna espejo
Razón Social COMERCIAL LAGUNA ESPEJO SPA
R.U.T. 78.176.795-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial y ferretería laguna espejo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero5Unidad no definidaMALLA MOSQUERAMALLA MOSQUERA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565
44121612
Cuchillos cartoneros3Unidad no definidaREPUESTOS CUCHILLOSREPUESTOS CUCHILLOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
11121610
Maderas duras4UnidadJUNQUILLOS 13MMJUNQUILLOS 13MM $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
44121612
Cuchillos cartoneros14UnidadCUCHILLOS CARTONEROSCUCHILLOS CARTONEROS $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.646 $ 37.646
46181901
Protectores de oídos7UnidadPROTECTORES DE OIDO DE SINTILLOPROTECTORES DE OIDO DE SINTILLO $ 17.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.829 $ 122.829
42312502
Fajas de sujeción abdominal7UnidadFAJAS LUMBARESFAJAS LUMBARES $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.120 $ 64.120
13111010
Nilón5kilogramoNYLON INVERNADERONYLON INVERNADERO $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.320 $ 48.320
40142121
Carretes de manguera30Metro LinealMANGUERA 3/4MANGUERA 3/4 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.390
31211910
Mitones21ParGUANTES DE PROTECCIONGUANTES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168 $ 21.168
Total Neto $ 353.758
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.214
TOTAL OC $ 420.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.