Orden de Compra. Nº
3897-94-SE26
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MATERIALES Y ART. PTROTECCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3897-94-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y ART. PTROTECCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3897-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004130 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
67214,02
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial y ferretería laguna espejo
Razón Social
COMERCIAL LAGUNA ESPEJO SPA
R.U.T.
78.176.795-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial y ferretería laguna espejo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103201
Enrejado de acero
5
Unidad no definida
MALLA MOSQUERA
MALLA MOSQUERA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.565
$ 7.565
44121612
Cuchillos cartoneros
3
Unidad no definida
REPUESTOS CUCHILLOS
REPUESTOS CUCHILLOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
11121610
Maderas duras
4
Unidad
JUNQUILLOS 13MM
JUNQUILLOS 13MM
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.696
44121612
Cuchillos cartoneros
14
Unidad
CUCHILLOS CARTONEROS
CUCHILLOS CARTONEROS
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.646
$ 37.646
46181901
Protectores de oídos
7
Unidad
PROTECTORES DE OIDO DE SINTILLO
PROTECTORES DE OIDO DE SINTILLO
$ 17.547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.829
$ 122.829
42312502
Fajas de sujeción abdominal
7
Unidad
FAJAS LUMBARES
FAJAS LUMBARES
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.120
$ 64.120
13111010
Nilón
5
kilogramo
NYLON INVERNADERO
NYLON INVERNADERO
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.320
$ 48.320
40142121
Carretes de manguera
30
Metro Lineal
MANGUERA 3/4
MANGUERA 3/4
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.390
$ 45.390
31211910
Mitones
21
Par
GUANTES DE PROTECCION
GUANTES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.168
$ 21.168
Total Neto
$ 353.758
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.214
TOTAL OC
$ 420.972
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.