Orden de Compra. Nº
3899-100-SE26
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MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3899-100-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3897-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Obras Municipales
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
31183,18
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial y ferretería laguna espejo
Razón Social
COMERCIAL LAGUNA ESPEJO SPA
R.U.T.
78.176.795-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial y ferretería laguna espejo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162402
Portacandado
2
Unidad
PORTA CANDADO 915 21/2" CON TORNILLOS
PORTA CANDADO 915 21/2" CON TORNILLOS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
31162309
Estantes de montaje
8
Unidad
BISAGRAS RETEN 35 MM
BISAGRAS RETEN 35 MM
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.808
$ 16.808
42151805
Discos de acabado o pulido
7
Unidad
LIJA VELCRO 120 GRS. 41/2"
LIJA VELCRO 120 GRS. 41/2"
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano
1
Galón
BARNIZ NATURAL BASE AGUA
BARNIZ NATURAL BASE AGUA
$ 31.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.933
$ 31.933
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 3"
BROCHA 3·
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
CERRADURAS PARA CAJON
CERRADURAS PARA CAJON
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
11121611
Tablero de partículas
3
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM
TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM
$ 26.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.673
$ 80.673
31161508
Tornillos para madera
4
Caja
TORNILLOS ZINCADO 6X2
TORNILLOS ZINCADO 6X2"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.404
31162801
Asideros o pomos
6
Unidad
TOMADOR MANILLA MADERA
TOMADOR MANILLA MADERA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.078
Total Neto
$ 164.122
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.183
TOTAL OC
$ 195.305
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.