Orden de Compra. Nº3899-23-SE16 "ESCENOGRAFIA SEMANA DE FUTALEUFU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3899-23-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ESCENOGRAFIA SEMANA DE FUTALEUFU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
Proveniente de Licitación 3897-25-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 8302,5117
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
R.U.T. 13.890.013-4
Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121629
Cable de alimentación1UnidadALARGADOR 10 MTSALARGADOR $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
26121629
Cable de alimentación1UnidadALARGADOR 2,1 MTSALARGADOR $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadCINTA AILADORA ELECTRICA GRANDECINTA AISLADORA $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092
39111506
Arañas de luces10UnidadPANTALLAS PAPELPANTALLAS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546
Total Neto $ 43.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.303
TOTAL OC $ 52.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.