Orden de Compra. Nº3899-248-SE16 "ARTICULOS DE ASEO CTI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3899-248-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO CTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-3-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 48354,6219
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.037.847-k
Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1PackPAÑOS LIMPIEZAPAÑOS LIMPIEZA $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCREMA CLORO GABYCREMA CLORO GABY $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202
14111703
Toallas de papel10RolloTOALLA PAPEL NOVA GRANDETOALLA PAPEL $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
47131603
Esponjas10UnidadESPONJASESPONJAS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
42132202
Dediles15ParGUANTES GOMAGUANTES GOMA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.756
47121701
Bolsas de basura20RolloBOLSAS BASURA 80 X 110BOLSAS BASURA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.571
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS LIMPIAPISOSPAÑOS LIMPIAPISOS $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.575 $ 3.574
53131608
Jabones5UnidadJABON DESINFECTANTEJABON DESINFECTANTE $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.092
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE LIMPIADOR GABYDESINFECTANTE $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO 1/2 LTSCLORO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadRAIDRAID $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOSA QUIKLAVALOSA QUIK $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.620 $ 104.622
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadDESINFECTANTE ICMIXDESINFECTANTE ICEMIX $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.597
Total Neto $ 254.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.355
TOTAL OC $ 302.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.