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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3899-255-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3899-200-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
6330,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
D&S E.I.R.L |
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Razón Social |
SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES JOSE GABRIEL DIAZ GODOY E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.413.614-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
D&S E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101618
| ampolletas de neón | 7 | Unidad | AMPOLLETAS LED 9W | |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.885
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$ 10.885
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39121705
| Grapas para cables | 1 | Caja | GRAPAS AISLADAS 1/2" X 100 | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.941
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$ 2.941
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39121303
| Cajas eléctricas | 4 | Unidad | CAJAS DISTRIBUCION SOBREPONER 65X65MM | |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.024
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$ 3.024
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26121505
| Alambre para artefactos | 12 | Metro Lineal | CORDON 2X0,75 | |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.064
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$ 8.064
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32141106
| Bases de tubo | 4 | Unidad | BASES RECTAS BAQUELITA E-27 | |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.404
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$ 8.404
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Total Neto
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$ 33.318
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.330
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$ 39.648
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.