Orden de Compra. Nº
3899-36-SE16
"
SEMANA DE FUTALEUFU
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3899-36-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
SEMANA DE FUTALEUFU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3897-25-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
24652,0592
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial flores
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T.
76.160.918-1
Sucursal
comercial flores
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
4
Galón
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
PINTURA LATEX
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.556
$ 26.555
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Galón
PINTURA BASE AGUA COLOR VERDE PETROLEO
PINTURA BASE AGUA
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
11121610
Maderas duras
10
Unidad
PINO VERDE 1 X 8
PINO VERDE
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.930
$ 31.933
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO PINTAR 6"
RODILLO PINTAR
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE ELECTRICO VOLANTE
ENCHUFES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
31161508
Tornillos para madera
25
Unidad
TORNILLOS MADERA 3"
TORNILLOS MADERA
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 840
11121610
Maderas duras
10
Unidad
PINO VERDE 2 X 3
PINO VERDE
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.270
$ 22.269
14121809
Papel de enmascaramiento
12
Rollo
PAPEL ENGOMADO ANCHO
PAPEL ENGOMADO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.210
14121809
Papel de enmascaramiento
2
Rollo
PAPEL ENGOMADO ANCHO MEDIO
PAPEL ENGOMADO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
Total Neto
$ 129.748
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.652
TOTAL OC
$ 154.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.