Orden de Compra. Nº3899-36-SE16 "SEMANA DE FUTALEUFU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3899-36-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2016
Nombre de la Orden de Compra SEMANA DE FUTALEUFU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3897-25-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 24652,0592
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa4GalónPINTURA LATEX COLOR BLANCOPINTURA LATEX $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.556 $ 26.555
31211502
Pinturas de base acuosa1GalónPINTURA BASE AGUA COLOR VERDE PETROLEOPINTURA BASE AGUA $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
11121610
Maderas duras10UnidadPINO VERDE 1 X 8PINO VERDE $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.933
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO PINTAR 6"RODILLO PINTAR $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE ELECTRICO VOLANTEENCHUFES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31161508
Tornillos para madera25UnidadTORNILLOS MADERA 3"TORNILLOS MADERA $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 840
11121610
Maderas duras10UnidadPINO VERDE 2 X 3PINO VERDE $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.269
14121809
Papel de enmascaramiento12RolloPAPEL ENGOMADO ANCHOPAPEL ENGOMADO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210
14121809
Papel de enmascaramiento2RolloPAPEL ENGOMADO ANCHO MEDIOPAPEL ENGOMADO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
Total Neto $ 129.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.652
TOTAL OC $ 154.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.