Orden de Compra. Nº3899-4-SE16 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3899-4-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3897-25-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 8749,4753
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadBROCHAS 3"BROCHAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadLIJA DISCO 41/2"LIJA DISCO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
27111508
Sierras1UnidadSERRUCHO CARPINTEROSERRUCHO $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
42151805
Discos de acabado o pulido5UnidadLIJA DISCO 71/2"LIJA DISCO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON PLASTICO LAVAMANOSSIFON $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31161620
Pernos de cabeza hexagonal8UnidadPERNOS 3/8" X 3"PERNOS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31211707
Barnices2LitroBARNIZ NATURAL X LTSBARNIZ $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
31151503
Cuerda de polipropileno60Metro LinealCUERDA NYLON 8 MMCUERDA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
46181504
Guantes protectores1ParGUANTES SOLDAR LARGOSGUANTES $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
Total Neto $ 46.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.749
TOTAL OC $ 54.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.