Orden de Compra. Nº
3899-4-SE16
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MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3899-4-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-01-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3897-25-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
8749,4753
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial flores
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T.
76.160.918-1
Sucursal
comercial flores
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHAS 3"
BROCHAS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad
LIJA DISCO 41/2"
LIJA DISCO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
27111508
Sierras
1
Unidad
SERRUCHO CARPINTERO
SERRUCHO
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Unidad
LIJA DISCO 71/2"
LIJA DISCO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
40141716
Sifones en P
1
Unidad
SIFON PLASTICO LAVAMANOS
SIFON
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
31161620
Pernos de cabeza hexagonal
8
Unidad
PERNOS 3/8" X 3"
PERNOS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
31211707
Barnices
2
Litro
BARNIZ NATURAL X LTS
BARNIZ
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.403
31151503
Cuerda de polipropileno
60
Metro Lineal
CUERDA NYLON 8 MM
CUERDA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
46181504
Guantes protectores
1
Par
GUANTES SOLDAR LARGOS
GUANTES
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
Total Neto
$ 46.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.749
TOTAL OC
$ 54.799
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.