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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3899-41-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
KARDEX METALICO a compra ágil: 3899-5-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
95190 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-02-2026 |
| ENTREGA DE LOS PRODUCTO | LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ 1323 PUERTO MONTT. OFICINA DE TRANSPORTE PINILLA |
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Proveedor |
Muebles Santiago |
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Razón Social |
MUEBLES SANTIAGO SPA
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R.U.T. |
76.369.344-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Muebles Santiago |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56111504
| Muebles no modulares de oficina directiva | 3 | Unidad | KERDEK METALICO 4 CAJONES CON LLAVE | KERDEK METALICO 4 CAJONES CON LLAVE |
$ 167.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 501.000
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$ 501.000
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Total Neto
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$ 501.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.190
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$ 596.190
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.