Orden de Compra. Nº3899-65-SE16 "AYUDA SOCIAL AURORA FLORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3899-65-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2016
Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL AURORA FLORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-4-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 41672,2497
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102512
Chapa de cinc3TiraCABALLETES ZINC GALV. 40 X 300CABALLETES ZINC $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.472 $ 26.471
11121611
Tablero de partículas14PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL 12 MMTERCIADO ESTRUCTURAL $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.054 $ 187.059
31201601
Adhesivos químicos1kilogramoCOLA FRIA X 1 KG.COLA FRIA $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
31162005
Clavos para tejados1kilogramoCLAVOS TECHO 21/2"CLAVOS TECHO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
Total Neto $ 219.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.672
TOTAL OC $ 261.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.