Orden de Compra. Nº3899-68-SE15 "MATADERO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3899-68-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATADERO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3897-25-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 14654,7722
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101505
Ratas5CajaVENENO RATASVENENO RATAS $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.286
27112202
Llanas de madera1UnidadLLANA METALICALLANA METALICA $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
27112103
Abrazaderas4UnidadABRAZADERAS METALICAS 11/2"ABRAZADERAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31231313
Tubería de plástico1UnidadTUBO PVC SANITARIO 110 MMTUBO PVC SANITARIO $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
30101815
Conductos de plástico2UnidadCOPLAS PLANZA 11/4"COPLAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
23171515
Electrodos para soldar2kilogramoELECTRODOS 6011ELECTRODOS $ 2.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.106 $ 4.105
11162108
Tejido o tela de malla metálica2Metro LinealMALLA METALICAMALLA METALICA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
30111601
Cemento7SacoCEMENTOCEMENTO $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.998 $ 40.000
Total Neto $ 77.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.655
TOTAL OC $ 91.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.