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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3899-68-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATADERO MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3897-25-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo Ohiggins 596 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
14654,7722 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial flores |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.160.918-1 |
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Sucursal |
comercial flores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10101505
| Ratas | 5 | Caja | VENENO RATAS | VENENO RATAS |
$ 2.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.285
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$ 14.286
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27112202
| Llanas de madera | 1 | Unidad | LLANA METALICA | LLANA METALICA |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.277
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$ 3.277
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27112103
| Abrazaderas | 4 | Unidad | ABRAZADERAS METALICAS 11/2" | ABRAZADERAS |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.521
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31231313
| Tubería de plástico | 1 | Unidad | TUBO PVC SANITARIO 110 MM | TUBO PVC SANITARIO |
$ 8.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.235
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$ 8.235
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30101815
| Conductos de plástico | 2 | Unidad | COPLAS PLANZA 11/4" | COPLAS |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344
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$ 1.345
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23171515
| Electrodos para soldar | 2 | kilogramo | ELECTRODOS 6011 | ELECTRODOS |
$ 2.053,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.106
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$ 4.105
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11162108
| Tejido o tela de malla metálica | 2 | Metro Lineal | MALLA METALICA | MALLA METALICA |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.362
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$ 3.361
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30111601
| Cemento | 7 | Saco | CEMENTO | CEMENTO |
$ 5.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.998
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 77.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.655
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$ 91.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.