Orden de Compra. Nº
3899-90-TD26
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3899-62-FTD26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3899-90-TD26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3899-62-FTD26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Obras Municipales
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
11777,53
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
R.U.T.
76.037.847-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221102
Harina de trigo
2
Bolsa
HARINA X 5 KGS
$ 4.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.564
$ 9.564
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN BOLSITA
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar
5
Unidad
SOPAS EN SOBRE
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Unidad
LECHE EN POLVO 900 GRS
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.395
$ 8.395
50171831
Salsas para cocinar
6
Unidad
SALSA DE TOMATE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50221101
Granos de Cereales
2
Unidad
AVENA INSTANTANEA X 500 GRS
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.436
50121537
Pescado congelado
2
Tarro
JUREL
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
50221101
Granos de Cereales
2
kilogramo
ARROZ
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.942
$ 2.942
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
kilogramo
SAL DE MESA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
50221001
Granos de Legumbres
1
kilogramo
LENTEJAS
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
50101544
Arvejas en conserva
2
kilogramo
ARVEJAS
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.614
$ 3.614
50221001
Granos de Legumbres
1
kilogramo
POROTOS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.436
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
3
Litro
ACEITE
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.925
$ 5.925
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar
6
Paquete
FIDEOS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.804
$ 6.804
14111704
Papel higiénico
1
Paquete
PAPEL HIGIENICO X 6 UNID
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
Total Neto
$ 61.987
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.778
TOTAL OC
$ 73.765
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.