Orden de Compra. Nº3899-90-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3899-62-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3899-90-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3899-62-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 11777,53
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.037.847-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo2BolsaHARINA X 5 KGS  $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.564 $ 9.564
50201713
Bolsitas de te1CajaTE EN BOLSITA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
50191507
Sopas preparadas estable sin refrigerar5UnidadSOPAS EN SOBRE  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadLECHE EN POLVO 900 GRS  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
50171831
Salsas para cocinar6UnidadSALSA DE TOMATE  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50221101
Granos de Cereales2UnidadAVENA INSTANTANEA X 500 GRS  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
50121537
Pescado congelado2TarroJUREL  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
50221101
Granos de Cereales2kilogramoARROZ  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramoSAL DE MESA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
50221001
Granos de Legumbres1kilogramoLENTEJAS  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
50101544
Arvejas en conserva2kilogramoARVEJAS  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.614
50221001
Granos de Legumbres1kilogramoPOROTOS  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCAR  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles3LitroACEITE  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar6PaqueteFIDEOS  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804
14111704
Papel higiénico1PaquetePAPEL HIGIENICO X 6 UNID  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
Total Neto $ 61.987
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.778
TOTAL OC $ 73.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.