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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3901-102-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA EQUIPOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3901-8-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESAMU |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Palacios N°418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios N°418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
166250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios N°418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS MBH |
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Razón Social |
MARIO SEGUNDO BERRÍOS HERALDO
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R.U.T. |
17.800.963-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS MBH |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA DENTAL PORTATIL, CESFAM SANTA CLARA. | |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA SILLONES DENTALES (2), SEGÚN LO REQUERIDO EN MANTENCIONES PRVENTIVAS, CESFAM STA CLARA Y CECOSF TRES ESQUINAS . | |
$ 575.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 575.000
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$ 575.000
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Total Neto
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$ 875.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 166.250
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$ 1.041.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.