Orden de Compra. Nº3901-139-SE14 "MATERIALES FERRETERIA, ARREGLOS VARIOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3901-139-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA, ARREGLOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESAMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Las Rosas N° S/N, Santa Clara
Comuna Bulnes
Impuesto 9818,25
Dirección de Envío de la Factura Las Rosas N° S/N, Santa Clara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHAS 2"  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLOS PARA PINTURA  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definidaCERRADURAS DOBLES.  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488
46171505
Llaves1Unidad no definidaLLAVE DE BAÑO  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
46151601
Manillas3Unidad no definidaMANILLA ESTANQUE BAÑO  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287
13111010
Nilón10Unidad no definidaMETROS NYLON  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaPASTA MURO X 1 KL  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30181512
Asientos de inodoro4Unidad no definidaFLAPER ESTANQUE BAÑO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
Total Neto $ 51.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.818
TOTAL OC $ 61.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.