Orden de Compra. Nº
3901-139-SE14
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MATERIALES FERRETERIA, ARREGLOS VARIOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3901-139-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERRETERIA, ARREGLOS VARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESAMU
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Las Rosas N° S/N, Santa Clara
Comuna
Bulnes
Impuesto
9818,25
Dirección de Envío de la Factura
Las Rosas N° S/N, Santa Clara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHAS 2"
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLOS PARA PINTURA
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad no definida
CERRADURAS DOBLES.
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.488
$ 18.488
46171505
Llaves
1
Unidad no definida
LLAVE DE BAÑO
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
46151601
Manillas
3
Unidad no definida
MANILLA ESTANQUE BAÑO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.287
$ 4.287
13111010
Nilón
10
Unidad no definida
METROS NYLON
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad no definida
PASTA MURO X 1 KL
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
30181512
Asientos de inodoro
4
Unidad no definida
FLAPER ESTANQUE BAÑO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
Total Neto
$ 51.675
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.818
TOTAL OC
$ 61.493
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.