|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3901-225-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ENDODONCIAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3901-15-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DESAMU |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
|
|
R.U.T. |
69.141.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VICTOR BIANCHI Nº415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
|
|
R.U.T. |
69.141.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Palacios N°418 |
|
Comuna |
Bulnes
|
|
Impuesto |
174341,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios N°418 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Rene Vasquez Ramirez |
|
Razón Social |
RENE ANTONIO VASQUEZ RAMIREZ
|
|
R.U.T. |
7.679.341-7 |
|
Sucursal |
Rene Vasquez Ramirez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 27 | Unidad no definida | ENDODONCIAS.
SE ADJUNTA LISTADO PACIENTES
| |
$ 58.114,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.569.078
|
$ 1.569.075
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.569.075
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 174.342
|
|
$ 1.743.417
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.