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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3901-278-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO LABORATORISTA DENTAL/ODONT INTEG MAS SONR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3901-16-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESAMU |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VICTOR BIANCHI Nº415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios N°418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
176700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios N°418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Christian Alejandro |
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Razón Social |
christian alejandro jara sandoval
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R.U.T. |
12.976.669-7 |
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Sucursal |
Christian Alejandro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad no definida | REPARACION DE PROTESIS
SE ADJUNTA LISTADO CON VºBº | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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30201903
| Unidades dentales | 33 | Unidad no definida | PROTESIS DENTALES METALICAS
SE ADJUNTA LISTADO CON VºBº | |
$ 38.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.277.100
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$ 1.277.100
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30201903
| Unidades dentales | 13 | Unidad | PROTESIS DENTALES ACRILICAS.
SE ADJUNTA LISTADO CON VºBº | |
$ 23.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 304.200
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$ 304.200
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Total Neto
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$ 1.590.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 176.700
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$ 1.767.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.